Voordat u klikt op controleert u eerst of de factuur correct is. Dit doet u door te klikken op de factuur.
Hieronder ziet u de factuur.
Stel dat u het Leveradres bent vergeten of ziet dat de bedragen niet kloppen. Dan kunt u dit oplossen door links onder Geüploade facturen te klikken op de batch van de betreffende factuur.
Hierna klikt u op om de geüploade factuur te verwijderen. Nu verbetert u de fout in uw CSV bestand, vervolgens upload u dit bestand in InvoiceSharing.
Nadat u het CSV bestand heeft geüpload controleert u of er geen fouten zijn in de factuur. Als de geüploade factuur correct is dan klikt u op de batch van deze factuur, in bovenstaand voorbeeld BATCH 1468, om naar te pagina te gaan waar u deze factuur kunt accepteren.
Om de factuur te accepteren klikt u op de knop Accepteer batch. De factuur is nu geaccepteerd en verplaatst naar het Digitale facturenarchief en verzonden naar de ontvanger. Dit kunt u zien op de pagina Tijdlijn.